|
Faktúra |
91/2014
|
Elektrina
|
1 642,00 |
s DPH |
|
510031817C
|
01.08.2014 |
|
VSE a.s. |
ZŠ |
|
|
01.08.2014 |
|
Faktúra |
79/2014
|
Vodné
|
302,33 |
s DPH |
|
510031817C
|
25.06.2014 |
|
VVS, a.s. |
ZŠ |
|
|
25.06.2014 |
|
Faktúra |
61/2014
|
Elektrická energia
|
1 642,00 |
s DPH |
|
510031817C
|
05.05.2014 |
|
VSE a.s. |
ZŠ |
|
|
05.05.2014 |
|
Faktúra |
129/2014
|
Elektrina
|
1 642.00 |
s DPH |
|
51003/817C
|
05.11.2014 |
|
VSE a.s. |
ZŠ |
|
|
05.11.2014 |
|
Faktúra |
86/2014
|
Teleón
|
37,15 |
s DPH |
|
5031110957911
|
08.07.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
08.07.2014 |
|
Faktúra |
135/2014
|
Telefón
|
35,75 |
s DPH |
|
5031110957911
|
07.11.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
07.11.2014 |
|
Faktúra |
102/2014
|
Telefón
|
35,48 |
s DPH |
|
5031110957911
|
08.09.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
96/2014
|
Telefón
|
35,24 |
s DPH |
|
5031110957911
|
07.08.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
07.08.2014 |
|
Faktúra |
64/2014
|
Telefón
|
35,92 |
s DPH |
|
5031110957911
|
09.05.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
09.05.2014 |
|
Faktúra |
118/2014
|
Telefón
|
35,94 |
s DPH |
|
5031110957911
|
07.10.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
07.10.2014 |
|
Faktúra |
75/2014
|
Telefón
|
36,72 |
s DPH |
|
5031110957911
|
06.06.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
06.06.2014 |
|
Faktúra |
45/2013
|
Poistenie
|
999,77 |
s DPH |
|
2647001390
|
12.04.2013 |
|
UNIQA poisťovňa, a.s, |
ZŠ |
|
|
12.04.2013 |
|
Faktúra |
112/2014
|
Vodné
|
220,12 |
s DPH |
|
1307/2002
|
29.09.2014 |
|
VVS, a.s. |
ZŠ |
|
|
29.09.2014 |
|
Faktúra |
36/2013
|
Služby s výmenou podláh
|
5 282,21 |
s DPH |
10/2013
|
1/2013
|
25.03.2013 |
|
Balkar, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
25.03.2013 |
|
Objednávka |
10/2013
|
Výmena PVC podláh - dve triedy
|
5 221,94 |
s DPH |
|
1/2013
|
04.03.2013 |
|
Balkar, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Jana Kočanová |
riaditeľka |
04.03.2013 |
|
Faktúra |
92/2014
|
Služby PO, BOZP-Mandátna zmluva
|
45,10 |
s DPH |
|
04/082
|
04.08.2014 |
|
DXa, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
04.08.2014 |
|
Faktúra |
74/2014
|
Služby PO, BOZP-Mandátna zmluva
|
45,10 |
s DPH |
|
04/082
|
06.06.2014 |
|
DXa, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
06.06.2014 |
|
Faktúra |
131/2014
|
Služby PO, BOZP-Mandátna zmluva
|
45,10 |
s DPH |
|
04/082
|
05.11.2014 |
|
DXa, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
05.11.2014 |
|
Faktúra |
87/2014
|
Služby PO, BOZP-Mandátna zmluva
|
45,10 |
s DPH |
|
04/082
|
08.07.2014 |
|
DXa, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
08.07.2014 |
|
Faktúra |
120/2014
|
Služby PO, BOZP-Mandátna zmluva
|
109,72 |
s DPH |
|
04/082
|
09.10.2014 |
|
DXa, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
09.10.2014 |