|
|
Faktúra |
168/18 ŠJ
|
Potraviny - zelenina, ovocie
|
47,35 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
171/18 ŠJ
|
Potraviny - zelenina, ovocie
|
66,97 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
Mária Čaklošová-Ovo centrum |
Školská jedáleň |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
35/2018
|
Drevná štiepka
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
Atelier MK s.r.o. |
ZŠ |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
172/18 ŠJ
|
Potraviny
|
211,02 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
44/2018
|
Vysávač
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
TM Net s.r.o. |
ZŠ |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Objednávka |
45/2018
|
Periodické oprávnené meranie emisií - kotol na biomasu
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
EKO-TERM Servis s.r.o. |
ZŠ |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
43/2018
|
Drevený rebriňák
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
Jaro Vilk |
ZŠ |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
173/18 ŠJ
|
Potraviny - zelenina, ovocie
|
42,86 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
174/18 ŠJ
|
Potraviny-školské ovocie
|
8,76 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
128/2018
|
Vysávač
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
TM Net s.r.o. |
ZŠ |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2018
|
Mikrófon, mix pult
|
139,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
ZŠ |
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2018
|
Elektrina
|
593,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
VSE a.s. |
ZŠ |
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
131/2018
|
Verejná správa - ročný prístup
|
117,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
ZŠ |
|
|
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
36/2018
|
Ohievač beztlakový
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
Strojsmalt, s.r.o, |
ZŠ |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
34/2018
|
Folklórny dievčenský detský odev
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
Adriana Hrehová |
ZŠ |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018
|
Mobil
|
9,98 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
115/2018
|
Kancelárske potreby
|
137,17 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
Ing. Kirňáková Mária-TOMINO |
ZŠ |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
Drevná štiepka
|
1 487,38 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
Atelier MK s.r.o. |
ZŠ |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
Ohievač beztlakový
|
86,66 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
Strojsmalt, s.r.o, |
ZŠ |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
Rusínske koledy, slovníky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
Rusyn shop, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
11.10.2018 |